目 录
第一部分 江门市总工会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、政府性基金预算支出情况表
八、专款专用支出预算表
九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
十、部门预算项目支出及其他支出预算表
十一、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
十二、政府采购预算表
十三、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
十四、部门预算基本支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 江门市总工会概况
一、主要职责
江门市总工会是主管全市工会组织的领导机关工作的职能部门。主要职能是最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来,维护好广大职工的合法权益;保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性,不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括市总工会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为江门市困难职工帮扶中心。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:
本会科室有7个,分别是:办公室、保障工作部、基层建设部、经济工作部、宣传教育部、经审办、财务部。
江门市总工会共有编制 23 人,(其中:单列编制1人),实有人数56人(含在编在职24人,雇员3人,离退休30人)。
下属事业单位有编制5人,实有5人,退休1人。
第二部分2017年部门预算表
预算01表:收支总体情况表
预算02表:收入总体情况表
预算03表:支出总体情况表(按科目)
预算04表:财政拨款收支总体情况表
预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
预算07表:政府性基金预算支出情况表
预算08表:专款专用支出预算表
预算09表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算10表:部门预算项目支出及其他支出预算表
预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
预算12表:政府采购预算表
预算13表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
预算14表:部门预算基本支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算年度的主要工作任务
做好职工维权帮扶工作;组织广大职工开展劳动竞赛和形式多样的群众性经济技术创新活动;弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神,表彰先进劳模和集体,开展劳模工作室创建;推进职工文化建设,广泛开展职工文体活动;努力加强工会自身建设。
二、部门预算收支增减变化情况
(一)收入预算说明
2017年部门收入预算972.66万元,比上年减少43.31万元,减少原因主要是人员经费的减少。其中:一般公共预算收入972.66万元,占100%。
(二)支出预算说明
1.支出总体情况
2017年部门支出预算972.66万元,其中本年支出972.66万元,占100%,比上年减少 43.31 万元,降低4.26%,减少原因主要是人员经费的减少。包括:一般公共服务(类)支出655.71万元,占67.41%,比上年增加29.04万元,增长4.63%;社会保障和就业(类)支出199.98万元,占20.56%,比上年减少71.76万元,降低26.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出71.07万元,占7.31%,比上年增加0.96万元,增长1.37%;住房保障(类)支出45.9万元,占4.72%,比上年减少1.55万元,增长3.27%。
2.一般公共预算和基金预算支出情况
2017年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共972.66万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出493.01万元、对个人和家庭补助支出228.65万元和公用支出27.76万元)749.42万元,比上年减少43.31万元,降低5.46%,减少原因主要是人员经费的减少。
项目支出预算223.24万元,与上年持平。主要支出项目有1、2017年庆五一暨市劳动模范先进集体表彰大会8.35万元;2、工人文化宫人员经费补助专项支出;3、市直离退休劳动模范荣誉津贴11.52万元;4、省级困难职工帮扶专项经费37万元。
三、“三公”经费安排情况说明
2017年江门市总工会(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出3万元,主要包括车辆维修和保养服务2.6万元,保险服务0.4万元。
(四)公务接待费支出0万元。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计3万元,与上年预算数持平。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算3万元,与上年预算数持平。
(四)公务接待费支出预算0万元,与上年预算数持平。
四、机关运行经费安排情况。
2017年本部门机关运行经费支出预算27.76 万元,比上年减少2.72万元,降低8.92%,减少原因主要是其他交通费用减少2.72万元 。其中:工会经费 0.7 万元,福利费1.98 万元,公务用车运行维护费 3 万元,其他交通费用21.78万元,其他商品和服务支出0.3万元。
五、政府采购情况。
2017年本部门政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
六、国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日(最新情况),本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、绩效目标设置情况。
2017年本部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款166.37万元。