市本级2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 广东省江门市人民政府驻广州办事处概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 广东省江门市人民政府驻广州办事处2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 广东省江门市人民政府驻广州办事处2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省江门市人民政府驻广州办事处概况
(一)部门职责
广东省江门市人民政府驻广州办事处(以下简称“市政府驻广州办事处”)是负责市委、市政府与省委、省政府及省有关部门、广州市政府及其有关部门、大专院校的沟通、联系;负责收集、整理、报送省有关社会、经济、科技等方面的信息资料,开展调查研究,供市领导参考;负责协助各市(区)及市直有关部门联系引进项目、人才等;负责市领导、各市(区)领导及市直有关部门领导赴广州公务活动的联络、接待和服务工作;负责管理市政府驻广州办事处的资产;负责协助处理全市赴省异常上访人员问题;承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入市政府驻广州办事处2016年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属单位。
第二部分 广东省江门市人民政府驻广州办事处2016年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:广东省江门市人民政府驻广州办事处 |
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
80.44 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
72.24 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.98 |
六、科学技术支出 |
32 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
34 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
4.02 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
37 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
38 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
45 |
4.29 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
47 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
22 |
81.43 |
本年支出合计 |
48 |
80.55 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
49 |
0.01 |
年初结转和结余 |
24 |
5.41 |
年末结转和结余 |
50 |
6.29 |
25 |
51 |
||||
总计 |
26 |
86.84 |
总计 |
52 |
86.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:广东省江门市人民政府驻广州办事处 |
单位:万元 |
||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
81.43 |
80.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
73.12 |
72.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.98 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
73.12 |
72.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.98 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.20 |
27.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.97 |
|||
2010305 |
专项业务活动 |
7.21 |
7.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2010350 |
事业运行 |
37.70 |
37.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.02 |
4.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21005 |
医疗保障 |
3.09 |
3.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
0.93 |
0.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.93 |
0.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
221 |
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
3.35 |
3.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
0.95 |
0.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表 |
||||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||||
部门:广东省江门市人民政府驻广州办事处 |
单位:万元 |
|||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
合计 |
80.55 |
47.51 |
33.03 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
72.24 |
39.20 |
33.03 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
72.24 |
39.20 |
33.03 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.82 |
0.00 |
25.82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2010305 |
专项业务活动 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2010350 |
事业运行 |
39.20 |
39.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.02 |
4.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21005 |
医疗保障 |
3.09 |
3.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21007 |
计划生育事务 |
0.93 |
0.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.93 |
0.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
3.35 |
3.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
0.95 |
0.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门:广东省江门市人民政府驻广州办事处 |
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
80.44 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
71.27 |
71.27 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
0 |
0 |
3 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4.02 |
4.02 |
0 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
4.29 |
4.29 |
0 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
||
本年收入合计 |
22 |
80.44 |
本年支出合计 |
49 |
79.57 |
79.57 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
5.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
6.29 |
6.29 |
0 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
5.41 |
51 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0 |
52 |
||||
26 |
53 |
||||||
总计 |
27 |
85.86 |
总计 |
54 |
85.86 |
85.86 |
0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门:广东省江门市人民政府驻广州办事处 |
单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
79.57 |
47.51 |
32.06 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
71.27 |
39.20 |
32.06 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
71.27 |
39.20 |
32.06 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
24.85 |
0.00 |
24.85 |
||
2010305 |
专项业务活动 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
||
2010350 |
事业运行 |
39.2 |
39.20 |
0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.02 |
4.02 |
0 |
||
21005 |
医疗保障 |
3.09 |
3.09 |
0 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
0 |
||
21007 |
计划生育事务 |
0.93 |
0.93 |
0 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.93 |
0.93 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
3.35 |
3.35 |
0 |
||
2210203 |
购房补贴 |
0.95 |
0.95 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||||||
部门:广东省江门市人民政府驻广州办事处 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||
301 |
工资福利支出 |
34.00 |
302 |
商品和服务支出 |
2.54 |
|||||||||||
30101 |
基本工资 |
8.56 |
30201 |
办公费 |
1.90 |
|||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
2.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|||||||||||
30103 |
奖金 |
11.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.15 |
|||||||||||
30107 |
绩效工资 |
7.66 |
30206 |
电费 |
0.06 |
|||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
|||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.97 |
30211 |
差旅费 |
0.01 |
|||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
|||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.15 |
|||||||||||
30311 |
住房公积金 |
3.35 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.95 |
30229 |
福利费 |
0.07 |
|||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.75 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
||||||||||||||
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||||
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||
人员经费合计 |
44.97 |
公用经费合计 |
2.54 |
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
公开07表 |
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部门:广东省江门市人民政府驻广州办事处 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
31 |
0 |
31 |
0 |
11 |
20 |
14.95 |
0 |
10.94 |
0 |
10.94 |
4.01 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
公开08表 |
||||||||||||
部门:广东省江门市人民政府驻广州办事处 |
单位:万元 |
|||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120901 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
公开09表 |
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部门:广东省江门市人民政府驻广州办事处 |
单位:万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
31 |
0 |
31 |
0 |
11 |
20 |
14.95 |
0 |
10.94 |
0 |
10.94 |
4.01 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
第三部分 广东省江门市人民政府驻广州办事处2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
市政府驻广州办事处2016年度总收入86.84万元,其中本年收入81.43万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入80.44万元,比2015年决算数增加13.50万元,增长20.17%。主要原因:部门人员变动工资变动。
2.上级补助收入0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.事业收入0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.经营收入0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.其他收入0.98万元,比2015年决算数增加0.92万元,增长1533.33%。主要原因:2015年12月,支付江门市江海区滘北长荣汽车配件行的车辆维修费0.97万元,因账户不符办理了退库手续,2016年3月申请办理了跨年反清算退库,重新列支费用。
(二)年度支出总体情况
市政府驻广州办事处2016年度总支出86.84万元,其中本年支出80.55万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出72.24万元,主要用于:工资福利支出33.09万元,比2015年决算数增加7.12万元,增长27.42%,主要原因是人员变动工资变动;对个人和家庭的补助支出5.75万元,比2015年决算数增加5.58万元,增长3282.35%,主要原因是人员变动工资变动;商品和服务支出33.40万元,比2015年决算数增加0.82万元,增长2.52%,主要原因是重新租用广州办公楼,增加租赁经费支出。
2.教育(类)支出0万元。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出4.02万元。主要用于:工资福利支出3.09万元,比2015年决算数增加0.60万元,增长24.10%,主要原因是人员变动工资变动;对个人和家庭的补助支出0.93万元,比2015年决算数增加0.09万元,增长10.71%,主要原因是调增计生奖励金。
4.住房保障(类)支出4.29万元。主要用于:对个人和家庭的补助支出4.29万元,比2015年决算数增加0.70万元,增长19.50%,主要原因是人员变动工资变动。
二、2016年收入决算情况说明
市政府驻广州办事处2016年度收入合计81.43万元。
(一)财政拨款收入80.44万元,占本年收入合计的98.78%。其中:
一般公共服务(类)72.14万元,占财政拨款收入的89.68%。包括:政府办公厅(室)及相关机构事务(款)72.14万元。
教育支出(类)0万元,占财政拨款收入的0%。
医疗卫生与计划生育支出(类)4.02万元,占财政拨款收入的5.00%。包括:医疗保障(款)3.09万元,计划生育事务(款)0.93万元。
住房保障支出(类)4.29万元,占财政拨款收入的5.33%。包括:住房公积金(款)3.35万元,购房补贴(款)0.95万元。
(二)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。
(三)经营收入0万元,占本年收入合计的0%。
(四)其他收入0.98万元,占本年收入合计的1.20%。
其中:一般公共服务支出(类)0.98万元。
三、2016年度支出决算情况说明
市政府驻广州办事处2016年度支出合计80.55万元。具体如下;
(一)基本支出47.51万元,占本年支出合计的58.98%。其中:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)39.20万元,主要用于事业运行;医疗卫生与计划生育支出(类)4.02万元,主要用于医疗保障,计划生育事务;住房保障支出(类)4.29万元,主要用于住房改革支出。
(二)项目支出33.03万元,占本年支出合计的41.01%。其中:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)33.03万元,主要用于一般行政管理事务及专项业务活动。
(三)上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%。
(四)经营支出0万元,占本年支出合计的0%。
(五)对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。
四、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
市政府驻广州办事处2016年度财政拨款收入合计80.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入80.44万元,比年初预算数独减少17.69万元,下降18.03%;主要原因是部门人员变动工资变动;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。
(二)2016年度财政拨款支出说明
市政府驻广州办事处2016年度财政拨款支出合计79.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出79.57万元,比年初预算数减少18.56万元,下降18.91%;主要原因是一是重新租用广州办公楼,增加租赁经费支出;二是部门人员变动工资变动;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。
分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)71.27万元,主要用于一般行政管理事务、专项业务活动及事业运行;医疗卫生与计划生育支出(类)4.02万元,主要用于医疗保障,计划生育事务;住房保障支出(类)4.29万元,主要用于住房改革支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市政府驻广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出合计79.57万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,增加13.93万元,增长21.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
市政府驻广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)71.27万元,占89.57%;教育支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出(类)4.02万元,占5.02%;住房保障支出(类)4.29万元,占5.40%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
市政府驻广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出 79.57万元,具体情况如下:
1.一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)71.27万元,比2015年增加12.55万元,增长21.37%,主要原因:一是重新租用广州办公楼,增加租赁经费支出;二是部门人员变动工资变动。完成年初预算的78.40%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,节约“三公”经费支出。
2.教育支出0(类)普通教育(款)0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出4.02万元,比2015年增加0.69万元,增长20.72%,主要原因是人员变动工资变动;完成年初预算的116.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。
4.住房保障(类)支出4.29万元。比2015年增加0.70万元,增长19.50%,主要原因是人员变动工资变动;完成年初预算的113.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资变动。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市政府驻广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出47.51万元,其中:
(一)工资福利支出34万元,占基本支出的71.56%。主要包括基本工资8.56万元、津贴补贴2.98万元、奖金11.35万元、其他社会保障缴费3.45万元、绩效工资7.66万元。
(二)商品和服务支出2.54万元,占基本支出的5.35%。主要包括办公费1.90万元、水费0.15万元、电费0.06万元、邮电费0.04万元、差旅费0.01万元、培训费0.02万元、劳务费0.15万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出0.15万元。
(三)对个人和家庭的补助10.97万元,占基本支出的23.09%。主要包括奖励金0.93万元、住房公积金3.35万元、购房补贴0.95万元、其他对个人和家庭的补助支出5.75万元。
(四)其他资本性支出0万元,占基本支出的0%。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市政府驻广州办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.95万元,完成预算31万元的48.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.94万元,完成预算11万元的99.45%;公务接待费支出决算为4.01万元,完成预算20万元的20.05%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.51万元,下降9.17%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.06万元,增长0.55%;公务接待费支出决算减少1.57万元,下降28.14%。公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出增加减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,节约“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.94万元,占73.18%;公务接待费支出4.01万元,占26.82%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.94万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出10.94万元,2016年本单位公务用车保有量为1辆,主要用于燃油费、年检费、路桥费、保险费、维修护费等公务用车的运行维护费用支出。
3.公务接待费支出4.01万元,主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、各市(区)领导及市直有关部门领导赴广州公务活动的联络等方面的接待。2016年,本单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待34次,接待人数共279人。主要包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出2.54万元,比2015年减少0.08万元,降低3.05%。主要原因是:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额22.07万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.57万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(综合保障业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额0万元。绩效评价结果显示,0项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。(各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释)