2015年度江门市团委预算公开
第一部分 2015年江门市团委预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
共青团江门市委员会是市委领导下负责青少年工作的先进青年的群众团体。主要职能:贯彻执行市委和上级团委的工作部署,制订共青团发展规划、年度计划和改革规划,指导下属各级团组织开展各项工作。
组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,帮助青年学习现代科学文化知识,提高素质。团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践,帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构,努力构建青少社会化服务体系。密切与各地青年的联系和合作,不断完善我市青联组织网络,加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结,指导各级青联组织和青年社会开展活动。向党和政府反映青年的意见和要求,协同有关部门制订和宣传青年工作法规,组织青年开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年的合法权益。受市委委托领导少先队工作。完成市委和上级团委交办的其他任务。
共青团江门市委员会下设4部门(科室),包括办公室、组织部、学少部、宣传部(市义工联秘书处)。纳入部门预算编制有下属2个事业单位,包括:江门市志愿服务工作指导中心和江门市青少年宫。
(二)人员构成情况
共青团江门市委员会共有编制11人。实有人数11人。下属事业单位江门市志愿服务工作指导中心共有编制5人,实有人数4人;江门市青少年宫共有编制25人,实有人数19人。
(三)预算年度的主要工作任务
实施新生代产业工人“圆梦计划”、推进“城乡青年中心”建设、江门市义工联运作和活动、青春就业创业行动、江门市成人宣誓活动、未成年人思想道德建设系列活动、“12355”江门市青少年维权与心理咨询热线建设、深化青年文明号工作、江门市少工委专项工作、江门市政企优秀青年业务培训、农村“信息直通车”服务站运作、江门市留守儿童夏令营、科技馆运营等。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算1860.47万元,其中:公共财政预算拨款697.77万元,占37.50%;基金预算285.20万元,占15.33%;专款专用资金877.50万元,占47.17%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算1860.47万元,其中本年支出1860.47万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出1534.11万元,占82.46%;社会保障和就业(类)支出5.31万元,占0.29%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.12万元,占0.92%;城乡社区(类)支出285.20万元,占15.32%;住房保障(类)支出18.73万元,占1.01%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共982.97万元。其中:
基本支出(含下属事业单位工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)283.97万元。
项目支出预算699.00万元,主要支出项目有:
1、青农工作:城乡青年中心工作、农村“信息直通车”服务站工作。
2、青工工作:深化青年文明号工作、青春就业创业行动、新生代产业工人“圆梦计划”行动。
3、少先队工作:江门市少先队辅导员培训专项经费、成人宣誓仪式、江门市未成年人思想道德教育项目、江门市留守儿童夏令营。
4、培训工作:团干部业务培训、江门市政企优秀青年业务培训。
5、政府购买服务:“12355”江门市青少年维权与心理咨询热线、“晴朗天空”――不良行为青少年成长辅导活动、微电影大赛活动。
6、义工工作:志愿服务“E”站建设、公共文明引导志愿服务活动、“邻里互助”志愿服务活动。
7、青少宫工作:江门市青少宫科技馆运营。
8、江门市青少宫二期建设还本付息。
四、“三公”经费预算说明
2015年江门市团委(含下属事业单位市志愿服务工作指导中心及市青少年宫)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计7.32万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出4万元,主要包括公务用车燃油费、维护费、保险费、租车费等。
(四)公务接待费支出3.32万元,主要包括日常工作接待费用、团系统活动工作餐费和义工活动餐费补贴等。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计7.32万元,比上年预算数减少7.42万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算4万元,比上年预算数减少9.5万元,减少原因:公车用车改革,厉行节约,严控公务用车运行维护相关费用支出。
(四)公务接待费支出预算3.32万元,比上年预算数增加2.08万元,增加原因:增加部分为新成立的下属事业单位市志愿服务工作指导中心接待经费。
第二部分 2015年江门市团委部门预算表