第一部分 2015年江门市国资委预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市国资委是市人民政府工作部门。内设 6个机构。根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责,对出资企业享有所有者权益,实行权利、义务和责任相统一,管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制,履行对市国有企业及其资产、市直集体所有制企业及其他公有资产进行监督管理的职责。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位,包括:事业单位(市市直行事资产管理中心)。
(二)人员构成情况
江门市国资委编制31人,实有36人(含雇员3人),离退休8人。下属事业单位(市市直行事资产管理中心)编制5人,实有3人。
(三)预算年度的主要工作任务
完善顶层设计,推动国有资产整合发展;深化改革发展,不断提高资产营运水平,接收市直党政机关事业单位移交的闲置资产和经营性资产;加强监督管理,不断提升企业管理水平;加强协调沟通,维护社会稳定。
二、收入预算说明
2015年收入预算1288.13万元,其中:公共财政预算743.63万元,专款专用资金59.5万元,上年结转结余485万元。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年汇总支出预算1288.13万元,其中资金来源是:公共财政预算743.63万元,专款专用资金59.5万元,上年结转结余485万元。
2015年支出预算按用途划分,人员支出预算451.15万元,占支出预算35.02%;日常公用支出预算45.62万元,占支出预算3.54%;对个人和家庭的补助支出预算138.26万元,占支出预算10.73%;专项支出预算168.1万元,占支出预算13.05%;结转下年485万元,占支出预算37.65%。
(二)公共财政预算支出情况
2015年本部门汇总公共财政支出预算743.63万元,按用途划分,人员支出预算451.15万元,占支出预算60.67%;日常公用支出预算45.62万元,占支出预算的6.13%;对个人和家庭的补助支出预算138.26万元,占支出预算18.59%;专项支出预算108.6万元,占支出预算14.6%。
(三)项目支出预算说明
根据市委、市政府2015年的有关方针政策和事业发展目标,以及本部门的工作职能,确定了本部门2015年项目支出预算安排168.1万元:
1、专项业务费支出预算55万元;
2、档案整理费支出预算4万元;
3、国资整合专项经费20万元;
4、援越抗美军人补助支出预算 39.6万元;
5、物业管理费11.5万元;
6、物业维修(护)费 38万元;
四、“三公”经费预算说明
2015年江门市国资委(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计15.83万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出15万元,主要包括汽车燃料费、汽车维修费、汽车保险费、汽车养路费、汽车配件费、租车费。
(四)公务接待费支出0.83万元。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计15.83万元,比上年预算数增加(减少)1.5 万元。其中:市直行政事业资产管理中心增加公务用车运行维护费支出1.5万元。
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算 0万元,与上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算 15.83万元,比上年预算数增加1.5万元,增加原因:由于市直行政事业资产管理中心2014年部门预算中没有编制公务用车运行维护费,2015年部门预算中增加公务用车运行维护费支出1.5万元。
(四)公务接待费支出预算 0.83万元,与上年预算数持平。