第一部分:2015年江门市经济和信息化局
预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
江门市经济和信息化局是主管全市经济工作的职能部门,贯彻执行国家、省和市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规,起草工业和信息化领域的规范性文件;拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划,制定并组织实施工业、软件业和信息服务业的产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,制定并组织实施产业结构调整实施方案;监测分析工业、软件业和信息服务业运行态势,进行预测预警和信息引导,组织实施近期经济运行调控措施,统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议等。纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属 2个事业单位(江门市信息中心、江门市无线电监测站)。
(二)人员构成情况
局机关共有编制65名,实有人数63人,离退休 57人。下属单位编制20名,实有人数,离退休1人。
(三)预算年度的主要工作任务
加快发展先进装备制造业;着力推动产业结构调整;落实主动帮扶企业措施;大力推进信息数据统筹与应用;积极推进绿色低碳发展;加强监测分析和沟通协调。
二、收入预算说明
2015年收入预算16027.14万元,其中:公共财政预算16022.14万元,基金预算5万元。
三、支出预算说明
2015年汇总支出预算16027.14万元,其中资金来源是:公共财政预算16022.14万元,基金预算5 万元。
2015年支出预算按用途划分,人员支出预算1058.95万元,占支出预算6.61%;对个人和家庭的补助支出预算642.46万元,占支出预算4.00%;日常公用支出预算105.03万元,占支出预算0.66%;专项支出预算14220.70万元,占支出预算88.73%。
2015年汇总公共财政支出预算16022.14万元,按用途划分,人员支出预算1058.95 万元,占支出预算6.61%;对个人和家庭的补助支出预算642.46万元,占支出预算4.00%;日常公用支出预算105.03万元,占支出预算的0.66%;专项支出预算14215.70万元,占支出预算88.73%。
2015年项目支出预算安排14220.70 万元。主要包括扶持先进装备制造业专项资金5000万元,实施诚信骨干企业绿卡计划专项资金500万元,江门市LED产业发展专项资金1000万元,扶持经济发展专项资金(中小企、技术改造、电子商务、服务业等)500万元,信息化建设专项资金6762.5万元等。
四、“三公”经费预算说明
2015年用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计72.02万元,包括局机关和下属 2个事业单位(江门市信息中心、江门市无线电监测站)。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出36.28万元,主要用于在编的公务用车及无线电工作执法车辆运行维护。
(四)公务接待费支出35.74 万元,主要用于赴省经信委各部门联系工作及到各市区调研接待费用。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计72.02万元,同上年预算数减少15.76万元,其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算36.28万元,比上年同期减少5.68万元,减少原因:落实公车改革,节约用车。
(四)公务接待费支出预算35.74万元,比上年减少10.08万元,主要是建立健全内部控制制度,实行三级审核的报销管理,严控支出,简化公务接待形式,杜绝浪费,节约开支。