2015年度江门市委宣传部预算公开
第一部分 2015年江门市委宣传部预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市委宣传部是主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能:(1)贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策,制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。(2)对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。(3)负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作,配合市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育材料。(4)管理新闻舆论导向。(5)规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行。(6)规划和部署宣传思想工作。组织进行党的中心任务和方针政策的宣传,国际国内形势的宣传,以及政治、经济、文化活动的社会宣传,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。(7)宏观指导、部署企业的思想政治工作;负责企(事)业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作;指导市职工思想政治工作研究会的工作。(8)研究制订精神建设的规划、措施、对策;指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。(9)指导、协调和组织对外、对港澳的宣传工作;会同并协调有关部门做好常驻我市的记者和来访记者有关宣传报道方面的工作;做好港澳记者、艺员来江门采访、演出的组织报批工作;组织、协调对外新闻发布工作。(10)协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门的领导干部,并指导其领导班子建设;对各市、区委宣传部长的任免提出意见;制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。(11)会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。(12)做好网络新闻宣传的监管工作。(13)承办市委和省委宣传部交办的其他事项。
纳入部门预算编制行政单位1个。
(二)人员构成情况
江门市委宣传部编制(含江门市文明城市工作局)33人(行政编制27人,雇员6人),实有29人(行政编制23人,雇员6人),退休11人。
(三)预算年度的主要工作任务
组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面工作;管理、协调本市网络新闻宣传工作;指导、协调和组织对外宣传江门;巩固全国文明城市品牌做好创文工作;汇同市有关部门管理市宣传文化发展专项资金;协调群众性创建精神文明重大活动的开展,加大对未成年人教育工作的宣传;规划和部署宣传思想工作,做好学习贯彻十八大精神,组织进行党的中心任务和方针政策的宣传,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作及市委和省委宣传部交办的有关事项。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算2310.67万元,其中:公共财政预算收入2310.67万元,占100%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算2310.67万元,其中本年支出2310.67万元,占100%,包括:文化体育与传媒(类)支出2310.67万元,占100%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2310.67万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)506.77万元。
项目支出预算1803.9万元,其中:主要支出项目有文化产业扶持资金1000万元;文化精品扶持资金、政务微博运营、全民读书活动、精神文明五个一工程、江门市哲学社会科学立项规划、市委中心组学习经费、群众性精神文明创建、巩固创文成果项目、未成年人思想道德建设工作系列活动、乡村少年宫运作扶持经费、社会文化活动经费、身边好人、道德模范宣传、道德讲堂推广、在《南方日报》及港澳有关媒体宣传江门、央视中文国际频道《华人世界》栏目拍摄制作、理论下基层等55项活动经费803.9万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年江门市委宣传部(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计42.8万元。
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数减少0万元。根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,不列入本部门年初预算反映。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出25万元,主要包括全年公务用车加油费、车辆维修保养费、路桥交通费等。
(四)公务接待费支出17.8万元,主要包括上级部门、兄弟市来访、全国文明城市检查、文化交流活动、媒体记者来我市拍摄采访等活动食宿费用。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计42.8万元,比上年预算数增加7万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算25万元,比上年预算数增加6万元,增加原因:增加了江门市文明城市工作局公务用车一辆。
(四)公务接待费支出预算17.8万元,比上年预算数增加1万元,增加原因:2015年计划增加拍摄纪录片及2015年度为创文迎检大年,固接待费用相对比2014年度有所增加。
第二部分 2015年江门市委宣传部部门预算表