目录
第一部分2014年中共江门市委江门市人民政府接待处预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分2014年中共江门市委江门市人民政府接待处部门预算
一、2014年部门收支预算
二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算(基本支出)
三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算(项目支出)
2014年度江门市委市政府接待处预算公开
第一部分2014年度江门市委市政府接待处预算基本 情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市委市政府接待处内设4个正科级机构:
1、办公室
负责文秘、机要、督办、保密、档案、会务、人事、劳资、党群、计生、老干等工作;负责公务用车管理,接待经费管理以及接待物品、固定资产的采购和管理等工作。
2、接待一科
负责市委和省委接待办交的接待工作;负责本省人大主要领导来访的接待工作。
3、接待二科
负责市政府和省政府接待办交办的接待工作;负责本省政协主要领导来访的接待工作。
4、接待三科
负责市本级组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作;协助市委办公室、市府办公室做好市党政主要领导外出参观考察期间的食宿安排等工作;负责日常值班和紧急接待信息的整理上报工作。
(二)人员构成情况
编制15人,实有12人,离退休1人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、负责到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人和本省人大、政协主要领导的接待工作;
2、负责市本级组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作;
3、负责市委、市政府接待专项经费的管理工作;
4、协助做好市委、市政府对外联系和交往的后勤服务工作;
5、指导和协助市直部门做好重要来宾的接待工作;
6、指导和协助各市、区接待部门做好公务活动接待工作;
7、对市区各接待点的接待服务质量和服务水平进行跟踪指导;
8、承担市委、市政府和上级接待部门交办的其他工作。
二、收入预算说明
2014年部门收入预算200.19万元,其中:公共财政预算收入200.19万元,占100%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2014年部门支出预算200.19万元,其中本年支出200.19万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出159.05万元,占79.45%;社会保障和就业(类)支出8.61万元,占4.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.87万元,占6.93%;住房保障(类)支出18.66万元,占9.32%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共200.19万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)179.19万元。
项目支出预算21万元,主要支出项目包括:一般公共服务支出21万元。