2014年中共江门市委组织部部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
中共江门市委组织部是中共江门市委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。主要职责是:贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策;组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。研究和指导党组织建设,探索和指导基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式;加强和完善党内生活制度建设,协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究,主管党员的管理和发展工作。考察各市区和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子,提出调整、配备的意见和建议,审批、办理市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休;指导领导班子的思想作风建设;备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策,综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。综合指导党的机关,人大、政协机关,群众团体和民主党派机关等参照公务员法管理单位的工作。检查督促组织、干部工作,及时向市委反映重要情况、提出建议;检查监督下级党委(党组)及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。制订干部教育培训的规划和有关制度,协调、指导、检查全市干部教育培训工作,负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。选拔管理市管优秀专业技术拔尖人才。负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作。负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。承办市委和省委组织部交办的其他事项。
纳入部门预算编制的单位包括部机关和下属事业单位江门市党员干部现代远程教育中心。
(二)人员构成情况
中共江门市委组织部部机关共有行政编制38名,雇员员额4名。实有在编人数38人(行政编制35人,雇员3人),退休干部10人。下属事业单位编制5人,实有在编人数4人。
(三)预算年度的主要工作任务
加强干部队伍管理,进一步强化领导班子和干部队伍的整体素质和功能;继续组织开展好江门市党代表联络工作;继续抓好党代表任期制和党代会常任制试点工作;继续做好统筹党、工、青、妇基层组织建设“五好”示范点创建、在全市深入开展“创先争优”活动、大学生村官等工作;做好我市大组工网建设后续工程及维护工作;组织开展好我市各类领导干部业务能力培训;继续巩固提高我市党员现代远程教育水平;进一步加强对高层次人才的引进和培养工作;继续加强领导干部监督,提高选人用人公信度;加强我市第五批中青年专家和拔尖人才的管理等工作。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算1932.47万元。其中:公共财政预算收入1393.16万元,占72.09%;事业收入92万元,占4.76%;其他收入154.58万元,占8.00%;用事业基金弥补收支差额5.73万元,占0.3%;上年结转结余287.01万元,占14.85%。
三、支出决算说明
2014年部门支出决算1792.10万元。其中:公共财政预算和基金预算安排的支出1581.97万元,包括:
(一)基本支出641.17万元,占40.53%。主要为:工资福利支出468.21万元,对个人和家庭的补助138.10万元,商品和服务支出31.37万元,其他资本性支出等支出3.49万元。
(二)项目支出940.80万元,占59.47%。按支出功能科目划分,具体如下:
1、一般公共服务(类)组织事务(款)决算支出902.80万元。主要支出项目有:领导干部教育培训管理、党的群众路线教育实践活动、中青年专家和拔尖人才管理、全市干部网上学习平台运行及维护、全市党代表学习培训视察调研、挂职干部管理、干部监督、全市“两新”组织党工委专项工作、全市村(社区)换届选举工作、市管干部人事档案管理工作、大学生村官招录工作、提高基层干部学历学费补贴、市远程教育中心教学资源平台和大型户外地点运营以及党员服务中心日常运作等各方面的开支。
2、科学技术(类)其他科学技术(款)决算支出26.11万元。主要用于涉组信息网络及设备维护费。
3、农林水事务(类)扶贫(款)决算支出1.89万元。主要支出项目有:组织开展扶贫开发“双到”市直单位工作。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市委组织部(含下属单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计39.06万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元,2014年使用财政拨款安排本机关、下属江门市党员干部现代远程教育中心出国组团个,0人次。
(二)公务用车购置费支出0万元,2014年公务用车购置数0辆。
(三)公务用车运行维护费支出33.79万元,2014年公务用车保有量8辆。主要包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(四)公务接待费支出5.27万元,2014年发生国内接待45次,接待人数共250人。主要包括食宿费等。
“三公”经费增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计39.06万元,比上年同期减少29.51万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出0万元,比上年同期减少3.01万元,减少原因:根据中央有关文件精神,加强因公出(境)管理,2014年暂不安排工作人员因公出国(境)。
(二)公务用车购置费支出0万元,比上年同期持平0万元,原因:现有公用车能够保证日常工作正常运作,不需增加公务用车购置费。
(三)公务用车运行维护费支出33.79万元,比上年同期减少0.96万元,减少原因:加强了公务车使用管理,同时,因公派车任务比上年度略有减少,一定程度上减少了公务用车运行维护费开支。
(四)公务接待费支出5.27万元,比上年同期减少25.54万元,减少原因:一方面,2014年公务接待任务比上年度大幅减少。另一方面,所有的公务接待规格、消费金额等,严格按照中央八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》执行。