第一部分 2015年江门市旅游局预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规;制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施;组织市内旅游资源的普查工作;协调管理旅游服务质量和市场秩序,组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作;协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作;会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作;制定并组织实施旅游人才规划;承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。江门市旅游局下设3个科室。
纳入部门预算编制下属行政(事业)单位为零个。
(二)人员构成情况
江门市旅游局编制16人,实有20人(含雇员2人),离退休7人。
(三)预算年度的主要工作任务
⒈宣传营销
⑴ 建立大宣传体系,统筹各方力量和资源,建立信息沟通机制,大力对外宣传江门。
⑵ 研究微调江门旅游形象,以新形象统筹全市旅游形象和旅游产品线路营销。
⑶ 开展“三十城联动江门游”活动,向省内20个、省外12个重点城市推介高品质的江门系列旅游产品。
⑷ 与顶级旅行社和航空公司深度合作,开展专题推广活动,组织游客到江门旅游。
⑸与旅游电商的合作,扩大江门旅游知名度和美誉度并增加销售。
⑹ 申报我市成为“世界中餐名厨”之乡,打造美食镇、美食村、美食线路和美食名人,提高我市美食在海内外的知名度。
⒉产品提升
⑴ 狠抓《江门市旅游强市建设三年实施方案》的落实。
⑵ 创新发展理念,探索全域旅游发展模式,力争成为国家级旅游产业示范区。
⑶ 借力粤港澳合作发展机遇,结合国家建设“21世纪海上丝绸之路”战略,利用大广海湾经济区,打造江门旅游产业发展大平台。
⑷ 抓住龙头项目,重点推动赤坎古镇国际旅游综合度假区开发项目列入省重点项目,加快建设进度,带动配套产品。
⑸ 加快发展乡村旅游,推动乡村旅游示范镇、示范村和示范景点的建设。
⑹ 大力推进A级景区建设,推动开平碉楼文化旅游区创建成为国家5A级景区,推动华博馆等项目创A级景区。
⑺ 加快江门特色休闲精品酒店和精品民宿的开发建设。
⑻ 完善旅游指示牌、游客信息中心等旅游公共基础配套设施。
⒊完善体制
完善国有景区的发展体制。着力解决国有景区政企不分、市场化能力差的问题,推动国有景区在体制、管理、营销等方面的创新和提升。
⒋人才培养
加快构建全市旅游人才教育培训体系。加强导游人才队伍素质培养和导游考试考前培训工作,加大对旅游景区讲解员的文化知识、服务技巧方面的培训。加快建立本土旅游人才专家库。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算1396.67万元,其中:公共财政一般公共预算收入1381.48万元,占98.91%;上级补助收入10万元,占0.72%;上年结转结余5.19万元,占0.37%。
本年度部门收入预算比2014年增加3.56%,主要是公共财政预算收入增加。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算1396.67万元,其中本年支出1396.67万元,占100%,包括:教育(类)支出34万元,占2.43%;社会保障和就业(类)支出71.73万元,占5.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出39.49万元,占2.83%;商业服务业等(类)支出1225.76万元,占87.76%;住房保障(类)支出25.7万元,占1.84%;
本年度部门支出预算比2014年增加3.56%。
(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1381.48万元,比2014年增加3.2%。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)369.06万元,比2014年增加13.61%。
项目支出预算1012.42万元,主要支出项目有江门市旅游产业发展资金1,000万元;专项会议费4.5万元;公务用车运行维护支出7.92万元。比2014年减少0.14%。
四、“三公”经费预算说明
2015年江门市旅游局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计32.21万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出16.72万元,主要包括车辆燃料费、路桥费、保险费、维修费等。
(四)公务接待费支出15.49万元,主要包括对外宣传推介、旅游招商等接待费用。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计32.21万元,比上年预算数增加4.21万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数减少4.79万元,减少原因:根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,不列入本部门年初预算反映。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算16.72万元,比上年预算数减少0.88万元,原因是公务车辆维护费减少。
(四)公务接待费支出预算15.49万元,比上年预算数增加5.09万元,增加原因:对外宣传推介、旅游招商任务加大。
第二部分 2015年江门市旅游局部门预算表(说明)
一、2015 年部门收支预算总表
二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表(基本支出)
三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表(项目支出)
四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表