近年,区委、区政府高位部署,全面统筹,要求各单位以钉钉子精神做好审计“下半篇文章”。区审计局全面落实区委、区政府的决策部署,进一步加强整改督促检查力度,分类施策、点面结合,初步形成了“全面整改、专项整改、重点督办”相结合的审计整改总体格局,审计整改工作更加权威高效。2022年至2023年第二季度,审计发现问题197个,完成整改165个,促进增收节支3674.32万元,促进建立健全制度14项,有力地促进了中央和省、市、区重大政策措施贯彻落实,推动了依法行政和廉政建设,推进了深化改革和规范管理。
全面整改,强化整改过程质量控制,压实主体责任。一是规范审计局督促整改内部工作链条,严格执行“出具告知函、整改挂号、召开整改会、现场核查资料、整改检查报告、业务会议审定、整改销号”等规定动作,建立“审计组及业务部门—整改监督部门—局业务会议”三级审核机制,强化整改质量控制。二是整改告知函与审计报告同步印发,整改期限内实行书面报告和现场检查过程把控,适时在全区范围内开展审计整改落实情况通报,年底将逾期未落实整改情况纳入年度绩效考核的负面清单,进一步压实被审计单位主体责任,确保整改落到实处。
专项整改,坚持系统性整改,推动解决共性问题。区审计局及时对审计发现的突出共性问题进行系统研究,形成高质量的审计专报向区委审计委员会报告。区委审计委员会主要领导高位推动,要求针对问题举一反三、展开系统整改,通过建章立制,落实源头治理、避免屡审屡犯。2022年,对全区行事单位现金管理、资产管理、政府采购和工程验收等方面存在的突出问题进行专项整治;2023年,对公共投资工程领域基本建设程序、工程建设监管、工程款审核和项目后期管理等四方面存在的共性问题开展专项整治。
重点督办,推动突出问题、难点问题整改落实。区委、区政府主要领导亲自批示,亲自召开专题会议研究部署“上审下”发现问题的整改工作,将“上审下”发现的突出问题整改纳入督查督办事项。区审计局定期将整改落实不到位的问题提交区委督查室,形成《每日督查专报》,开展重点督办,对审计整改工作进行专门跟踪问效。2022年以来,共召开专题会议研究整改工作3次,纳入督查督办问题20个。