“三公”经费安排情况
2019年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元,比上年 增加0.00万元, 增长0.00%,主要原因是 与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年 增加0.00万元, 增长0.00%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费3.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.00万元),比上年 增加0.00万元, 增长0.00%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 3.00万元,比上年 增加0.00万元, 增长0.00%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。
注:
1、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
2、 “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。