2019年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.63万元,比上年增加1.73万元,增长9.15 %,主要原因是机构合并造成三公经费总量有所增长。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费17.4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.4万元),比上年增加3万元,增长20.83 %,主要原因是机构合并增加一部公务用车,因此运行维护费有所增长;公务接待费3.23万元,比上年减少1.27万元,下降28.22 %,主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出。