2019年本部门财政拨款安排“三公”经费143.33万元,比上年减少17.09万元,下降10.65%,主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费预算减少。
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费137.85万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费137.85万元),比上年减少13.75万元,下降9.07%,主要原因是进一步加强公务用车管理,节约相关开支;公务接待费5.48万元,比上年减少3.34万元,下降37.87%,主要原因是坚持厉行节约,从严控制公务接待开支。
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位名称:江门市交通运输局 |
单位:万元 |
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项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
4405.43 |
4370.43 |
35 |
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“三公”经费 |
143.33 |
143.33 |
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其中:(一)因公出国(境)支出 |
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(二)公务用车购置及运行维护支出 |
137.85 |
137.85 |
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1.公务用车购置 |
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2.公务用车运行维护费 |
137.85 |
137.85 |
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(三)公务接待费支出 |
5.48 |
5.48 |
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