表一:2013 年部门收支决算总表
单位名称:江门市机关事务管理局 单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、公共财政预算拨款收入 |
2848.14 |
一、一般公共服务 |
2,320.73 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,296.93 |
二、基金预算拨款收入 |
207.06 |
行政运行 |
841.32 |
|
|
一般行政管理事务 |
1,094.99 |
三、事业收入 |
|
机关服务 |
150.97 |
其中:财政专户管理资金 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
209.65 |
四、经营收入 |
|
人口与计划生育事务 |
15.8 |
|
|
其他人口与计划生育事务支出 |
15.8 |
五、其他收入 |
115.06 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
8 |
|
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8 |
|
|
二、社会保障和就业 |
194.17 |
|
|
行政事业单位离退休 |
193.9 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
193.9 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
|
|
三、医疗卫生 |
190.47 |
|
|
医疗保障 |
190.47 |
|
|
行政单位医疗 |
190.47 |
本年收入合计 |
3170.26 |
四、节能环保 |
3.7 |
上级补助收入 |
|
能源节约利用 |
3.7 |
附属单位上缴收入 |
|
能源节约利用 |
3.7 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
五、城乡社区事务 |
167.43 |
上年结转结余 |
909.65 |
城市公用事业附加安排的支出 |
11.84 |
|
|
其他城市公用事业附加安排的支出 |
11.84 |
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
155.59 |
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
155.59 |
|
|
六、农林水事务 |
1.04 |
|
|
扶贫 |
1.04 |
|
|
其他扶贫支出 |
1.04 |
|
|
七、住房保障支出 |
79.33 |
|
|
住房改革支出 |
79.33 |
|
|
住房公积金 |
70.86 |
|
|
购房补贴 |
8.47 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2956.87 |
|
|
上缴上级支出 |
|
|
|
对附属单补助支出 |
|
|
|
结转下年 |
1123.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4079.91 |
支出总计 |
4079.91 |
表二 :2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:江门市机关事务管理局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
1,175.49 |
1,175.49 |
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
817.43 |
817.43 |
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
801.63 |
801.63 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
801.63 |
801.63 |
|
|
12 |
|
人口与计划生育事务 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
15.80 |
15.80 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
194.17 |
194.17 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
193.90 |
193.90 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
193.90 |
193.90 |
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
84.57 |
84.57 |
|
|
05 |
|
医疗保障 |
84.57 |
84.57 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
84.57 |
84.57 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
79.32 |
79.32 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
79.32 |
79.32 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
70.86 |
70.86 |
|
|
|
03 |
购房补贴 |
8.46 |
8.46 |
|
表三: 2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表(项目支出)
单位名称:江门市机关事务管理局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
1,675.32 |
1,507.89 |
167.43 |
201 |
|
|
一般公共服务 |
1,400.94 |
1,400.94 |
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,392.94 |
1,392.94 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
38.95 |
38.95 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
1,094.99 |
1,094.99 |
|
|
|
03 |
机关服务 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
109.00 |
109.00 |
|
|
31 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
105.91 |
105.91 |
|
|
05 |
|
医疗保障 |
105.91 |
105.91 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
105.91 |
105.91 |
|
212 |
|
|
城乡社区事务 |
167.43 |
|
167.43 |
|
09 |
|
城市公用事业附加安排的支出 |
11.84 |
|
11.84 |
|
|
99 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
11.84 |
|
11.84 |
|
13 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
155.59 |
|
155.59 |
|
|
99 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
155.59 |
|
155.59 |
213 |
|
|
农林水事务 |
1.04 |
1.04 |
|
|
05 |
|
扶贫 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
99 |
其他扶贫支出 |
1.04 |
1.04 |
|
表四:2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称:江门市机关事务管理局 单位:万元
项目 |
本年决算数 |
合计 |
504.83 |
1、因公出国(境)费用 |
6.87 |
2、公务接待费 |
24.15 |
3、公务用车费 |
473.81 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
368.10 |
(2)公务用车购置 |
105.71 |
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|
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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